Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001212
Monto de la Factura
₲ 38.934.113
Nro. Solicitud de Transferencia
102003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.638.771
Retención DNCP
₲ 137.331
Retención IVA
₲ 1.061.840
Retención Renta
₲ 1.061.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212728
Monto Contrato
₲ 254.539.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.539.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.539.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1