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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000555
Monto de la Factura
₲ 2.829.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.688

Retención DNCP
₲ 9.980
Retención IVA
₲ 77.168
Retención Renta
₲ 77.168
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213363
Monto Contrato
₲ 11.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.663.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.663.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4