Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 19.084.268
Nro. Solicitud de Transferencia
183161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.959.165
Retención DNCP
₲ 67.315
Retención IVA
₲ 520.480
Retención Renta
₲ 520.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214060
Monto Contrato
₲ 373.979.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.891.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.891.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios para Vehículos y Maquinarias Livianas.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2