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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002025
Monto de la Factura
₲ 2.175.709
Nro. Solicitud de Transferencia
52795
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.441

Retención DNCP
₲ 7.674
Retención IVA
₲ 59.338
Retención Renta
₲ 59.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214822
Monto Contrato
₲ 460.263.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.482.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.482.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3