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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021167
Monto de la Factura
₲ 2.625.740
Nro. Solicitud de Transferencia
208572
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.940

Retención DNCP
₲ 9.262
Retención IVA
₲ 71.611
Retención Renta
₲ 71.611
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213099
Monto Contrato
₲ 360.781.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.502.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.502.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4