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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005523
Monto de la Factura
₲ 49.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96614
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.000.515

Retención DNCP
₲ 176.171
Retención IVA
₲ 1.362.136
Retención Renta
₲ 1.362.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221491
Monto Contrato
₲ 705.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.409.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.409.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2