Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019393
Monto de la Factura
₲ 2.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.688
Retención DNCP
₲ 10.010
Retención IVA
₲ 77.400
Retención Renta
₲ 77.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213384
Monto Contrato
₲ 745.151.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.030.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.030.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412403
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehículos del Comando del Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2