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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0008558
Monto de la Factura
₲ 43.993.320
Nro. Solicitud de Transferencia
103327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.399.714

Retención DNCP
₲ 155.176
Retención IVA
₲ 1.199.818
Retención Renta
₲ 1.199.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213384
Monto Contrato
₲ 745.151.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.030.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.030.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412403
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehículos del Comando del Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2