Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008559
Monto de la Factura
₲ 98.953.980
Nro. Solicitud de Transferencia
106006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.120.192
Retención DNCP
₲ 349.038
Retención IVA
₲ 2.698.745
Retención Renta
₲ 2.698.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213384
Monto Contrato
₲ 745.151.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.030.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.030.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412403
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehículos del Comando del Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2