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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000303
Monto de la Factura
₲ 65.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.478.499

Retención DNCP
₲ 230.437
Retención IVA
₲ 1.781.727
Retención Renta
₲ 1.781.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212732
Monto Contrato
₲ 831.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.912.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.912.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409196
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2