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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006352
Monto de la Factura
₲ 66.883.050
Nro. Solicitud de Transferencia
117665
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.939.991

Retención DNCP
₲ 235.915
Retención IVA
₲ 1.824.083
Retención Renta
₲ 1.824.083
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211690
Monto Contrato
₲ 261.763.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.370.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.370.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4