Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003861
Monto de la Factura
₲ 10.738.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.228.296
Retención DNCP
₲ 39.680
Retención IVA
₲ 153.401
Retención Renta
₲ 306.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211127
Monto Contrato
₲ 206.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.327.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.327.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404154
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/22 "Adquisición de Productos Alimenticios BACO - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
