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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067753
Monto de la Factura
₲ 1.968.585
Nro. Solicitud de Transferencia
121122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.948

Retención DNCP
₲ 7.158
Retención IVA
₲ 53.689
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216257
Monto Contrato
₲ 42.463.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.064.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.064.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2