Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009868
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 756.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160760
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 711.431
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.667
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.618
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.618
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
        
                                    RUC
                            
            1175492-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            117
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-22-222627
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 395.535.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 372.000.818
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 372.000.818
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419917
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO Nº 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        