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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002037
Monto de la Factura
₲ 20.044.572
Nro. Solicitud de Transferencia
3037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.862.853

Retención DNCP
₲ 70.703
Retención IVA
₲ 546.670
Retención Renta
₲ 546.670
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217648
Monto Contrato
₲ 601.453.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.743.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.743.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4