Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 10.153.412
Nro. Solicitud de Transferencia
2795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.554.822
Retención DNCP
₲ 35.814
Retención IVA
₲ 276.911
Retención Renta
₲ 276.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217648
Monto Contrato
₲ 601.453.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.743.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.743.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
