Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021927
Monto de la Factura
₲ 9.527.293
Nro. Solicitud de Transferencia
32277
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.965.616
Retención DNCP
₲ 33.605
Retención IVA
₲ 259.835
Retención Renta
₲ 259.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217832
Monto Contrato
₲ 313.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.120.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.120.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4