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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021409
Monto de la Factura
₲ 68.708.223
Nro. Solicitud de Transferencia
2784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.657.560

Retención DNCP
₲ 242.353
Retención IVA
₲ 1.873.861
Retención Renta
₲ 1.873.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217832
Monto Contrato
₲ 313.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.120.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.120.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4