Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 13.268.914
Nro. Solicitud de Transferencia
146458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.486.653
Retención DNCP
₲ 46.803
Retención IVA
₲ 361.879
Retención Renta
₲ 361.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211673
Monto Contrato
₲ 283.699.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.849.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.849.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5