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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 318.690.468
Nro. Solicitud de Transferencia
35306
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.690.468

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21967
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.253.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.253.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203035
Nombre de la Licitación
MOPC N° 150/2010 L.C.O. ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR 15W40
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas