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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 21.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.107.317

Retención DNCP
₲ 77.862
Retención IVA
₲ 316.795
Retención Renta
₲ 811.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237539
Monto Contrato
₲ 174.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.099.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.099.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar