Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 11.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.100
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 168.170
Retención Renta
₲ 417.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237539
Monto Contrato
₲ 174.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.099.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.099.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar