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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 9.431.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.888.206

Retención DNCP
₲ 34.400
Retención IVA
₲ 141.963
Retención Renta
₲ 358.331
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237539
Monto Contrato
₲ 174.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.099.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.099.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar