Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.664.561
Retención DNCP
₲ 36.166
Retención IVA
₲ 282.545
Retención Renta
₲ 376.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240227
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.853.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.853.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil