Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007784
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.835.082
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            131560
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.513.485
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 74.166
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 456.330
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 772.559
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
        
                                    RUC
                            
            80024014-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-24-237540
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 386.444.925
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 362.179.093
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 362.179.093
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437297
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        