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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455

Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-134238
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.119.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.119.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311383
Nombre de la Licitación
LCO 05/2016 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Esterilizadora de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional