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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005727
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130753
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.598.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.598.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311623
Nombre de la Licitación
LCO 02/2016 Adquisición de Toallas de Papel - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional