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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81520
Monto Contrato
₲ 166.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.177.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.177.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254871
Nombre de la Licitación
LCO 08/13 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional