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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001765
Monto de la Factura
₲ 15.381.250
Nro. Solicitud de Transferencia
127974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.381.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76016
Monto Contrato
₲ 72.552.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.995.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.995.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza- segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional