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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017962
Monto de la Factura
₲ 18.422.250
Nro. Solicitud de Transferencia
28323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.519.225

Retención DNCP
₲ 65.650
Retención IVA
₲ 502.425
Retención Renta
₲ 334.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82021
Monto Contrato
₲ 20.589.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.504.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.504.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262106
Nombre de la Licitación
LCO 11/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional