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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81822
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.612.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.612.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254871
Nombre de la Licitación
LCO 08/13 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional