Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 21.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CIRO CABRERA GARAY
RUC
2581166-5
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76015
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.208.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.208.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza- segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional