Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000721
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.153.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77788
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-07-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.153.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE LUIS CARRILLO
        
                                    RUC
                            
            2237441-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-13-84352
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 260.074.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 247.326.496
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 247.326.496
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            259600
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Utiles de Oficina y varios
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S3 - Sub-Unidad Nº3
        