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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009751
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208440
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.876.800

Retención DNCP
₲ 78.196
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 814.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228781
Monto Contrato
₲ 321.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.609.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.609.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas