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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009329
Monto de la Factura
₲ 21.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182230
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.620.465

Retención DNCP
₲ 73.491
Retención IVA
₲ 574.145
Retención Renta
₲ 765.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228181
Monto Contrato
₲ 399.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.239.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.922.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas