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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.228

Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235437
Monto Contrato
₲ 8.278.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.230.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias