Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006968
Monto de la Factura
₲ 5.949.164
Nro. Solicitud de Transferencia
141563
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.598.434
Retención DNCP
₲ 20.984
Retención IVA
₲ 162.250
Retención Renta
₲ 162.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
109/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231082
Monto Contrato
₲ 197.377.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.741.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.741.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
