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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120

Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
Abierto 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101696
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.729.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.729.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284062
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior