Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 30.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.964.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85047
Monto Contrato
₲ 63.901.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.645.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.645.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2014
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior
