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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0026851
Monto de la Factura
₲ 1.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.739

Retención DNCP
₲ 4.571
Retención IVA
₲ 35.345
Retención Renta
₲ 35.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11002-20-188084
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.312.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.312.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373463
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores