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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015141
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19555
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-40081
Monto Contrato
₲ 197.654.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica