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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 10.480.782
Nro. Solicitud de Transferencia
85069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.480.782

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-11-30529
Monto Contrato
₲ 11.798.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.279.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215072
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica