Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 4.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28633
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.158.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-0694
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156860
Nombre de la Licitación
ADQ.DE TINTAS, TONER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional