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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014250
Monto de la Factura
₲ 25.171.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.709.723

Retención DNCP
₲ 88.787
Retención IVA
₲ 686.495
Retención Renta
₲ 686.495
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192435
Monto Contrato
₲ 115.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.580.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.580.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DATA CENTER PARA LA FCM, HC Y FILIAL SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas