Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165712
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.069.433
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192482
Monto Contrato
₲ 72.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.240.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.240.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria