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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038949
Monto de la Factura
₲ 55.658.398
Nro. Solicitud de Transferencia
77492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.930.125

Retención DNCP
₲ 198.346
Retención IVA
₲ 1.517.956
Retención Renta
₲ 1.011.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24002-16-120239
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.034.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.034.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301588
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios