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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040046
Monto de la Factura
₲ 43.186.498
Nro. Solicitud de Transferencia
87180
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.069.574

Retención DNCP
₲ 153.901
Retención IVA
₲ 1.177.814
Retención Renta
₲ 785.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24002-16-120239
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.034.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.034.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301588
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios