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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003009
Monto de la Factura
₲ 5.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186268
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.923.925

Retención DNCP
₲ 18.439
Retención IVA
₲ 142.568
Retención Renta
₲ 142.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185674
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.493.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.493.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico