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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062097
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.380

Retención DNCP
₲ 2.892
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 22.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182796
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.724.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.724.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico