Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020303
Monto de la Factura
₲ 6.920.920
Nro. Solicitud de Transferencia
116686
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.581.668
Retención DNCP
₲ 24.664
Retención IVA
₲ 188.753
Retención Renta
₲ 125.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124648
Monto Contrato
₲ 157.692.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.787.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.787.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mat. de Construccion y Eléctricos, articulos de Ferretería y Grifería para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia